lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070030 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070030
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 6.980,76
Fornecedor: PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 26.383.168/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Assistencia Social
Orgão: 13 - Secretaria do Trabalho e Assist. Social
Unidade orçamentária: 13.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Proj. atividade: 2.077 - Aprimorar as Acoes de Gestao do IGD - SUAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS DA GESTAO DO IDGSUAS, VISANDO GARANTIR A PROTEÇAO DO CONTAGIO DA INFECÇAO HUMANA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO N.20200465 ORIUNDO DO PREGAO N.2020.28.05.01 E ORIENTAÇOES DAS PORTARIAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA DE N.54 DE 01/ DE ABRIL DE 2020, PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, PORTARIA CONJUNTA DE 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020 E PLANO DE CONTIGENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, APROVADO PELA RESOLUÇAO CMAS N.018/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/07/2020 1028 2020 904,81
03/11/2020 1324 2020 3.811,44
05/08/2020 1048 2020 1.764,51
Quantidade: 3 Valor total: 6.480,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/08/2020 12080008 2020 904,81
13/08/2020 13080001 2020 1.764,51
12/11/2020 12110014 2020 3.811,44
Quantidade: 3 Valor total: 6.480,76

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